Orden de Compra. Nº
4408-212-SE10
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Material aseo Escuela G-167
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-212-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-05-2010
Nombre de la Orden de Compra
Material aseo Escuela G-167
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4406-267-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Sta. Maria 344
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 390
Comuna
Lumaco
Impuesto
7970,42016803763
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social
ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T.
4.290.510-0
Sucursal
SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102504
Guantes o manoplas
2
Unidad
Pares de guantes de goma
Pares de guantes de goma
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.496
$ 1.496
47121812
Raspadores de limpieza
3
Unidad
Paquetes de virutilla para piso
Paquetes de virutilla para piso
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 984
$ 983
10191509
Insecticidas
1
Unidad
Raid mata mosca
Raid mata mosca
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420
$ 1.420
47131602
Paños de limpieza absorbente
4
Unidad
Traperos para piso
Traperos para piso
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008
$ 5.008
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad
Limpia vidrios
Limpia vidrios
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.168
$ 2.168
47131805
Limpiadores de uso general
4
Unidad
Vim
Vim
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.344
$ 5.345
12181501
Ceras sintéticas
1
Unidad
Tarrro de cera con tierra de color
Tarro de cera con tierra de color
$ 18.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.487
$ 18.487
47131615
Escobillones
2
Unidad
Escobillones
Escobillones
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.176
$ 3.176
27112004
Palas
1
Unidad
Pala de basura
Pala de basura
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 748
$ 748
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Litro
Cloro
Cloro
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.118
$ 2.118
53131608
Jabones
1
Litro
Litro de jabón líquido
Litro de jabón líquido
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
Total Neto
$ 41.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.970
TOTAL OC
$ 49.920
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.