Orden de Compra. Nº4408-221-SE19 "Material de aseo uso en el Jardin Villa Verde de Capitan Pastene"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-221-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2019
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo uso en el Jardin Villa Verde de Capitan Pastene
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-9-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 89603,05
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T. 4.290.510-0
Sucursal SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadVIM AMONIACLORO  $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.085 $ 15.085
14111703
Toallas de papel150UnidadTOALLA NOVA ULTRA  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.800 $ 250.800
47131804
Productos de limpieza de amoniaco10UnidadTUBOS DE TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX  $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.170 $ 30.170
42132205
Guantes quirúrgicos200UnidadGUANTES QUIRURGICOS   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadCERA AUTOBRILLO  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.130
14111704
Papel higiénico10PaqueteCONFORT ELITTE X 12 ROLLOS  $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.810 $ 116.810
Total Neto $ 471.595
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.603
TOTAL OC $ 561.198


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.