Orden de Compra. Nº4408-240-SE24 "MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA G-175 RUCAYECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-240-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA G-175 RUCAYECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-191 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 42750
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2024
TítuloDescripción
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGAEL PLAZO DE ENTREGA SEGUN OFERTADO EN ANEXO N° 5 ES DE 3 DIAS.

LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE EDUCACION LUMACO, UBICADO EN BALMACEDA N°390 LUMACO, EN HORARIO DE 08:15 A 13:00 Y DE 15:00 A 16:30 HORAS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161521
Guantes de softball4Unidad no definidaGUANTES ARQUERO CAFU PROTECTOR DANUS FERULA LM 8-10  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
49161526
Material de entrenamiento de fútbol4Unidad no definidaCANILLERAS TRAINING TRAIN TALLA M-L  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
49211805
Cuerdas15Unidad no definidaCUERDAS DE SALTO C/ DESTORCEDOR  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
49161505
Balones de fútbol5UnidadBALON DE FUTBOL TRAIN TANGO N°5  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
49161526
Material de entrenamiento de fútbol1UnidadCRONOMETRO 2 MEMORIAS JS-307  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
60131105
Silbato2UnidadSILBATO PROFESIONAL DRIBBLING 50  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 225.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.750
TOTAL OC $ 267.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.