Orden de Compra. Nº
4408-26-SE23
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Materiales para oficina UTP del DAEM
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-26-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-02-2023
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para oficina UTP del DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4408-41-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 390
Comuna
Lumaco
Impuesto
25089,329
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social
COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA
R.U.T.
77.399.254-1
Sucursal
LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46182206
Soportes para muñecas
1
Unidad
MOUSE PAD ERGONOMETRICO 18X23 CMS H-02
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
44102001
Lámina para plastificar
2
Unidad
LAMINA PARA PLASTIFICAR 125MIC 229X292 OFICIO 100UND
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
44103503
Resortes o lomos de encuadernación
3
Unidad
LOMO ARCHIVADOR ADETEC - OFICIO ANCHO CELESTE 10 UN
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.748
$ 2.748
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio
50
Unidad
PAPEL TARJETA AMERICANA GROFRADA 9.5X22CM 225 GRS 1 UNIDAD
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
44122010
Divisores
3
Unidad
SEPARADOR OFICIO VINIL 6 POSICIONES LAVORO
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.748
$ 2.748
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO RESMA CHAMEX
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPIZ PASTA 0.8 MM PUNTA FINA NWE ORANGE AZUL BIC
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
44121505
Sobres especiales
50
Unidad
SOBRE AMERICANO 228X105MM BLANCO FULTONS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
CARPETA PLASTIFICADA CON ACCOCLIP OFICIO
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
44121708
Marcadores
1
Unidad
DESTACADORES SET 6 PASTELES NICE IDEAL
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420
$ 1.420
Total Neto
$ 132.049
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.089
TOTAL OC
$ 157.138
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.