Orden de Compra. Nº
4408-266-SE20
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Material de Aseo uso en el Jardin Infantil We Kuyen de Pantano
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-266-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-05-2020
Nombre de la Orden de Compra
Material de Aseo uso en el Jardin Infantil We Kuyen de Pantano
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4408-6-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 390
Comuna
Lumaco
Impuesto
201452,44
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO GHISELLINI
Razón Social
ALEJANDRO ALFONSO GHISELLINI GUIDOTTI
R.U.T.
4.290.510-0
Sucursal
SUPERMERCADO GHISELLINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad
CLORINDA CLORO GEL LITRO
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.080
$ 40.080
31211903
Equipo para protección
200
Unidad
MASCARILLAS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
12191601
Solventes de alcohol
30
Unidad
ALCOHOL GEL
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.390
$ 75.390
14111704
Papel higiénico
5
Unidad
DISPENSADOR TOALLA NOVA
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.765
$ 16.765
14111703
Toallas de papel
200
Unidad
TOALLA NOVA ULTRA
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 267.200
$ 267.200
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
5
Unidad
PAPELEROS MEDIANOS
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.345
$ 16.345
53131502
Pasta de dientes
30
Unidad
PASTA DIENTE NIÑO Y NIÑA
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.440
$ 22.440
47131711
Dispensador de productos limpiadores
10
Unidad
DISPENSADOR JABON
$ 10.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.400
$ 108.400
12191501
Solventes aromáticos
20
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL GLADE
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.760
$ 31.760
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
30
Unidad
TUBOS DE TOALLAS DESINFECTANTES CLOROX
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.950
$ 82.950
53131624
Toallitas húmedas
30
Unidad
TOALLAS HUMEDAS SIMOND'S
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.390
$ 75.390
47131815
Limpiador de desagüe
10
Unidad
PASTILLAS PATO PURIFIC
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.720
$ 16.720
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
TRAPEROS DOBLES CON OJAL
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.130
$ 25.130
31211910
Mitones
300
Unidad
GUANTES QUIRURGICOS
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
10191509
Insecticidas
20
Unidad
LYSOFORM
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.260
$ 50.260
53131503
Cepillos de dientes
30
Unidad
CEPILLO DE DIENTE NIÑO O NIÑA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.960
$ 24.960
12191601
Solventes de alcohol
10
Unidad
ALCOHOL LITRO
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.930
$ 41.930
12161902
Detergentes surfactantes
12
Unidad
VIM AMONIACLORO
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.156
$ 30.156
Total Neto
$ 1.060.276
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 201.452
TOTAL OC
$ 1.261.728
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.