Orden de Compra. Nº4408-284-SE21 "Mat. de oficina para extraescolar del DAEM de Luma"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-284-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2021
Nombre de la Orden de Compra Mat. de oficina para extraescolar del DAEM de Luma
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-18-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 251 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 10970,6
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Razón Social IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIR
R.U.T. 76.167.938-4
Sucursal IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1CajaCAJA CORCHETES 26/6  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
44121701
Lápiz pasta2UnidadLAPIZ PASTA AZUL  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236 $ 236
44121611
Perforadoras1UnidadPERFORADORA  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
44121708
Marcadores3UnidadDESTACADORES :AMARILLO, VERDE, ROSADO  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
44121701
Lápiz pasta2UnidadLAPIZ PASTA NEGRO  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236 $ 236
44121701
Lápiz pasta2UnidadLAPIZ PASTA ROJO  $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234 $ 234
56101708
Archivadores móviles3UnidadARCHIVADOR LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.772 $ 5.772
44121615
Corcheteras1UnidadCORCHETERA MEDIANA  $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.756 $ 1.756
44121604
Timbres y sellos1UnidadTIMBRE AUTOMATICO REDONDO  $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807
14111530
Notas de papel autoadhesivo1UnidadCUBO POSIT-IT COLORES  $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.849 $ 2.849
60105705
Cinta libre de ácido1UnidadSCOTCH  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176 $ 176
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva1UnidadPORTA SCOTCH  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261 $ 2.261
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3ResmaRESMAS TAMAÑO OFICIO  $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.807 $ 9.807
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3ResmaRESMAS TAMAÑO CARTA  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.295 $ 8.295
24141607
Separadores de cartón2JuegoJUEGOS DE SEPARADORES  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832 $ 1.832
Total Neto $ 57.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.971
TOTAL OC $ 68.711


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.