Orden de Compra. Nº4408-334-SE21 "Materiales para la Escuela F-174 Valle de Lumaco "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-334-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales para la Escuela F-174 Valle de Lumaco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-18-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 293 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 109946,35
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Razón Social IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIR
R.U.T. 76.167.938-4
Sucursal IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121501
Rotuladores de base acuosa60UnidadMARCADOR PIZARRA PUNTA REDONDA COLOR NEGRO   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
44122001
Archivadores de fichas40UnidadARCHIVADOR ANGOSTO OFICIO BURDEO   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.440 $ 53.440
14111509
Artículos de papelería75UnidadRESMA PAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPOSITO OFICIO 75 GR 500HJ   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.175 $ 245.175
14111509
Artículos de papelería50UnidadRESMA PAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPOSITO CARTA 75 GR 500HJ   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.250 $ 138.250
60121501
Rotuladores de base acuosa60UnidadMARCADOR PIZARRA PUNTA REDONDA COLOR ROJO   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
60121501
Rotuladores de base acuosa60UnidadMARCADOR PIZARRA PUNTA REDONDA COLOR AZUL   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
44121804
Borradores50UnidadBORRADOR DE PIZARRA   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.400
Total Neto $ 578.665
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.946
TOTAL OC $ 688.611


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.