Orden de Compra. Nº4408-36-SE23 "Material para la Escuela G-164 Quetrahue "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-36-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2023
Nombre de la Orden de Compra Material para la Escuela G-164 Quetrahue
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-41-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 264415,837
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA
R.U.T. 77.399.254-1
Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro80UnidadCUADERNO COLLEGE LISO 100 HOJAS 7MM PROARTE   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
44121707
Lápices de colores25UnidadLAPICES 12 COLORES TRIANGULARES JUMBO TORRE   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.750 $ 99.750
44121708
Marcadores20UnidadDESTACADOR AMARILLO   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
44121701
Lápiz pasta65UnidadLAPIZ PASTA SUPER GRIP G0.5 NEGRO PILOT  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.080 $ 54.080
60121109
Blocs de dibujo23UnidadBLOCK DE DIBUJO MEDIUM N99 1/8 20H ARTEL   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
53121603
Mochilas12UnidadMOCHILA HEAD NEW KOMBI NEGRO   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
41111604
Reglas25UnidadREGLA 30CMS   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44111806
Transportadores15UnidadTRANSPORTADOR 180° 10CMS   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
14111525
Papel multiuso25UnidadPAPEL LUSTRE 10X10CM 12 COLORES 24H   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
14111531
Libros o cuadernos de registro65UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO LISO 100H 7MM PROARTE   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500
14111509
Artículos de papelería10UnidadPAPEL FOTOCOPIA CARTA RESMA EQUALIT  $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.450 $ 44.450
14111509
Artículos de papelería10UnidadPAPEL FOTOCOPIA OFICIO RESMA EQUALIT   $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.100 $ 52.101
60121518
Lápices de grafito9UnidadLAPIZ GRAFITO CAJA 12UND FABER CASTELL   $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.689 $ 31.689
44121802
Líquido corrector25UnidadLAPIZ CORRECTOR PAPER MATE 7ML LIQUIDO  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.300 $ 31.303
53121603
Mochilas11UnidadMOCHILA HEAD NEW KOMBI QUILT ROSADO   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.000 $ 286.000
44121804
Borradores90UnidadGOMA DE BORRAR FACTIS S20  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360
60105704
Barras de pegamento libres de ácido35UnidadADHESIVO EN BARRA 115GR TORRE  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
Total Neto $ 1.391.662
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 264.416
TOTAL OC $ 1.656.078


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.