|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4408-369-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-10-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mochilas Escuela Municipal E-170 República de Italia, Capitán Pastene |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
cancelación por error de precio del producto |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4408-18-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educacion |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
|
|
R.U.T. |
69.180.800-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda 390 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
|
|
R.U.T. |
69.180.800-9 |
|
Dirección de Facturación |
Balmaceda 390 |
|
Comuna |
Lumaco
|
|
Impuesto |
48352,53 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda 390 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL |
|
Razón Social |
IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIR
|
|
R.U.T. |
76.167.938-4 |
|
Sucursal |
IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53121603
| Mochilas | 15 | Unidad | MOCHILA ESCOLAR MUJER UNIDAD
| MOCHILA ESCOLAR MUJER UNIDAD
|
$ 6.207,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 93.105
|
$ 93.105
|
53121603
| Mochilas | 26 | Unidad | MOCHILAS HOMBRE | MOCHILAS HOMBRE |
$ 6.207,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 161.382
|
$ 161.382
|
|
|
Total Neto
|
$ 254.487
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 48.353
|
|
$ 302.840
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.