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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4408-382-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-05-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Escuela G- 166 Relun |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4408-17-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda 390 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda 390 |
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Comuna |
Lumaco
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Impuesto |
10864,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda 390 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Sucesion Jorge Abad |
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Razón Social |
COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA
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R.U.T. |
77.309.060-2 |
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Sucursal |
Comercial Sucesion Jorge Abad |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23153505
| Sistema de llave en mano de pintura | 1 | Unidad no definida | llave de paso 1/2 pulgada | |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.513
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$ 1.513
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23153505
| Sistema de llave en mano de pintura | 2 | Unidad no definida | llave de lavamanos | |
$ 3.181,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.362
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$ 6.362
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad no definida | brochas de 3 pulgadas | |
$ 706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.412
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$ 1.412
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44121631
| Distribuidores de pegamento o recambios | 1 | Galón | Galón de pegamento agorex | |
$ 12.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.605
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$ 12.605
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30161710
| Suelos laminados | 12 | Metro Cuadrado | Metros de linóleo alto trafico para cubre piso | |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.292
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$ 35.292
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Total Neto
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$ 57.184
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.865
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$ 68.049
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.