Orden de Compra. Nº
4408-39-SE24
"
Utiles esc. y material de of. esc. G-175 RUCAYECO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-39-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Utiles esc. y material de of. esc. G-175 RUCAYECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4408-2-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 390
Comuna
Lumaco
Impuesto
64491,13
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social
COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA
R.U.T.
77.399.254-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111803
Compases
10
Unidad
COMPAS METALICO CON LAPIZ
$ 1.002,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.020
$ 10.020
44121618
Tijeras
17
Unidad
TIJERAS ESCOLAR
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.712
$ 5.712
44121802
Líquido corrector
10
Unidad
LAPIZ CORRECTOR
$ 538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.380
60121535
Goma de borrar
40
Unidad
GOMA PARA BORRAR
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.120
$ 16.120
44121707
Lápices de colores
16
Caja
CAJA DE LAPICES DE 12 COLORES GRANDES
$ 2.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.160
$ 32.160
60124317
Masa de modelado
16
Caja
PLASTICINA 12 COLORES
$ 1.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.216
$ 17.216
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
17
Caja
TEMPERA 12 UNIDADES
$ 1.338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.746
$ 22.746
55121807
Fundas de productos de identificación o accesorios
128
Unidad
FORROS COLLEGE TRANSPARENTES
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.432
$ 34.432
44121708
Marcadores
16
Unidad
MARCADORES 12 COLORES
$ 1.069,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.104
$ 17.104
60121148
Papel lustre
100
Unidad no definida
PAPEL LUSTRE
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
44121619
Sacapuntas
17
Unidad
SACAPUNTAS PLASTICO CON DEPOSITO
$ 531,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.027
$ 9.027
14111531
Libros o cuadernos de registro
128
Unidad
CUADERNO COLLEGE LISO 100 HOJAS MATEMATICA
$ 1.069,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.832
$ 136.832
60123601
Pegamento de purpurina
17
Unidad
ADHESIVO EN BARRA
$ 934,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.878
$ 15.878
Total Neto
$ 339.427
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.491
TOTAL OC
$ 403.918
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.