Orden de Compra. Nº4408-39-SE24 "Utiles esc. y material de of. esc. G-175 RUCAYECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-39-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Utiles esc. y material de of. esc. G-175 RUCAYECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-2-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 64491,13
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA
R.U.T. 77.399.254-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111803
Compases10UnidadCOMPAS METALICO CON LAPIZ  $ 1.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.020 $ 10.020
44121618
Tijeras17UnidadTIJERAS ESCOLAR  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712 $ 5.712
44121802
Líquido corrector10UnidadLAPIZ CORRECTOR   $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
60121535
Goma de borrar40UnidadGOMA PARA BORRAR  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.120 $ 16.120
44121707
Lápices de colores16CajaCAJA DE LAPICES DE 12 COLORES GRANDES  $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.160 $ 32.160
60124317
Masa de modelado16CajaPLASTICINA 12 COLORES  $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.216 $ 17.216
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional17CajaTEMPERA 12 UNIDADES   $ 1.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.746 $ 22.746
55121807
Fundas de productos de identificación o accesorios128UnidadFORROS COLLEGE TRANSPARENTES  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.432 $ 34.432
44121708
Marcadores16UnidadMARCADORES 12 COLORES   $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.104 $ 17.104
60121148
Papel lustre100Unidad no definidaPAPEL LUSTRE   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
44121619
Sacapuntas17UnidadSACAPUNTAS PLASTICO CON DEPOSITO  $ 531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.027 $ 9.027
14111531
Libros o cuadernos de registro128UnidadCUADERNO COLLEGE LISO 100 HOJAS MATEMATICA  $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.832 $ 136.832
60123601
Pegamento de purpurina17UnidadADHESIVO EN BARRA  $ 934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.878 $ 15.878
Total Neto $ 339.427
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.491
TOTAL OC $ 403.918


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.