Orden de Compra. Nº4408-4-SE09 "Combustible Avant Daem Enero"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lumaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-4-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2009
Nombre de la Orden de Compra Combustible Avant Daem Enero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4406-4-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Sta. Maria 344
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lumaco
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 17406,55845184
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cortabad ltda.
Razón Social CORTESI ABAD LIMITADA
R.U.T. 79.538.730-7
Sucursal Cortabad ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42272302
Resucitadores neumáticos1UnidadVulcanizaciónVulcanización $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
15101505
Diesel228,73LitroPetróleo dieselPetróleo Diesel $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.891 $ 89.933
Total Neto $ 91.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.407
TOTAL OC $ 109.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.