Orden de Compra. Nº4408-422-SE23 "Materiales para uso en la Escuela F-174 Valle de Lumaco "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-422-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales para uso en la Escuela F-174 Valle de Lumaco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-41-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 345 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 151430
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA
R.U.T. 77.399.254-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121812
Papel fotográfico100UnidadPAPEL FOTOGRÁFICO A4 BRILLANTE 200GR   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
31201503
Cintas adhesivas de protección100UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 100M   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
14121503
Cartulina300UnidadPLIEGOS DE CARTULINA DIFERENTES COLORES   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
12352310
Siliconas400UnidadBARRA DE SILICONA   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
14111525
Papel multiuso1500UnidadPLIEGOS DE PAPEL VOLANTÍN COLOR: ROJO, BLANCO Y AZUL (500 DE CADA COLOR)  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 797.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.430
TOTAL OC $ 948.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.