Orden de Compra. Nº4408-427-SE21 "Materiales para la Escuela G-189 Red. Calbuñir "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-427-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales para la Escuela G-189 Red. Calbuñir
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-18-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 372 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 19464,17
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Razón Social IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIR
R.U.T. 76.167.938-4
Sucursal IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería5UnidadRESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.825 $ 13.825
44121708
Marcadores20Unidad no definidaDESTACADORES DIFERENTES COLORES   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
14111509
Artículos de papelería5UnidadRESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.345 $ 16.345
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento1PaqueteFUNDAS TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA   $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933
44121701
Lápiz pasta50UnidadLÁPIZ PASTA PUNTA MEDIA AZUL   $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
41111604
Reglas24UnidadREGLA METALICA 30CM   $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.768 $ 18.768
44121802
Líquido corrector24UnidadLÁPIZ CORRECTOR LIQUIDO   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.032 $ 28.032
Total Neto $ 102.443
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.464
TOTAL OC $ 121.907


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.