Orden de Compra. Nº
4408-481-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4408-129-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-481-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-11-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4408-129-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4408-129-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Sta. Maria 344
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 390
Comuna
Lumaco
Impuesto
21207,8209
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NOVEDADES KARINA
Razón Social
KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI
R.U.T.
11.419.592-8
Sucursal
NOVEDADES KARINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11151702
Hilo de algodón
3
Unidad
Carretillas hilo de volantín
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.488
$ 1.487
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
12
Unidad
Silicona líquida de 250 grs.
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.608
$ 13.613
13111302
Espuma del poliéter
1
Unidad
Plancha de espuma
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.874
$ 5.874
14111610
Cartulina
110
Unidad
Cartulina variedad de colores
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.480
$ 18.487
14121501
Cartón blanqueado
70
Unidad
Pliegos cartón corrugado
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.710
$ 24.706
26111701
Baterías recargables
8
Unidad
Baterías para micrófono de cintillo
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.032
$ 12.034
44111804
Papeles de dibujo
200
Unidad
Pliegos papel volantín
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.800
$ 11.764
53141501
Alfileres rectos
5
Unidad
Cajas de alfileres
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
10
Unidad
frascos de témpera variedad de colores
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.610
$ 22.605
Total Neto
$ 111.620
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.208
TOTAL OC
$ 132.828
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.