Orden de Compra. Nº4408-481-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4408-129-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-481-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4408-129-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-129-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Sta. Maria 344
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 21207,8209
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVEDADES KARINA
Razón Social KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI
R.U.T. 11.419.592-8
Sucursal NOVEDADES KARINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151702
Hilo de algodón3UnidadCarretillas hilo de volantín  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.487
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ12UnidadSilicona líquida de 250 grs.  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.613
13111302
Espuma del poliéter1UnidadPlancha de espuma  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
14111610
Cartulina110UnidadCartulina variedad de colores  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.487
14121501
Cartón blanqueado70UnidadPliegos cartón corrugado  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.710 $ 24.706
26111701
Baterías recargables8UnidadBaterías para micrófono de cintillo  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.032 $ 12.034
44111804
Papeles de dibujo200UnidadPliegos papel volantín  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.764
53141501
Alfileres rectos5UnidadCajas de alfileres  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional10Unidadfrascos de témpera variedad de colores  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.610 $ 22.605
Total Neto $ 111.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.208
TOTAL OC $ 132.828


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.