Orden de Compra. Nº
4408-54-SE14
"
Materiales uso Escuela G-825 Reñico Grande
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-54-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-01-2014
Nombre de la Orden de Compra
Materiales uso Escuela G-825 Reñico Grande
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4408-44-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 390
Comuna
Lumaco
Impuesto
64485,0420167396
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NOVEDADES KARINA
Razón Social
KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI
R.U.T.
11.419.592-8
Sucursal
NOVEDADES KARINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42141502
Palitos con casquillo de fibra
10
Bolsa
Bolsas de palos de helado
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
60121501
Rotuladores de base acuosa
17
Caja
Cajas de lápices scripto
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.716
$ 12.714
44121707
Lápices de colores
17
Caja
Lápices de colores
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.716
$ 12.714
60121148
Papel lustre
50
Unidad
Papel lustre
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
17
Unidad
Témpera
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
50
Unidad
Cuadernos de matemáticas
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.600
$ 20.588
60123601
Pegamento de purpurina
27
Unidad
Pegamento stic fix
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.660
$ 15.655
60121501
Rotuladores de base acuosa
15
Unidad
Plumones de pizarra
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.180
$ 6.176
60121535
Goma de borrar
17
Unidad
Gomas
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.856
$ 2.857
60121518
Lápices de grafito
17
Unidad
Lápices grafito
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.142
$ 2.143
44103103
Tóner
5
Unidad
Tóner impresora Brother HL-3170
$ 42.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.040
$ 210.042
52151507
Bombillas o pajillas para beber
10
Unidad
Bolsas de bombilla plástica
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.118
60121109
Blocs de dibujo
17
Unidad
Block de dibujo mediano
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.860
$ 9.857
31201512
Cinta Transparente
17
Unidad
Acoch mediano
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.142
$ 2.143
44121618
Tijeras
17
Unidad
Tijeras
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.004
$ 7.000
14111610
Cartulina
50
Pliego
Pliegos de cartulina
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
Total Neto
$ 339.395
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.485
TOTAL OC
$ 403.880
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.