Orden de Compra. Nº4408-54-SE14 "Materiales uso Escuela G-825 Reñico Grande"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-54-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales uso Escuela G-825 Reñico Grande
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-44-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 64485,0420167396
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVEDADES KARINA
Razón Social KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI
R.U.T. 11.419.592-8
Sucursal NOVEDADES KARINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141502
Palitos con casquillo de fibra10BolsaBolsas de palos de helado  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
60121501
Rotuladores de base acuosa17CajaCajas de lápices scripto  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.716 $ 12.714
44121707
Lápices de colores17CajaLápices de colores  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.716 $ 12.714
60121148
Papel lustre50UnidadPapel lustre  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional17UnidadTémpera  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
14111531
Libros o cuadernos de registro50UnidadCuadernos de matemáticas  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.588
60123601
Pegamento de purpurina27UnidadPegamento stic fix  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.660 $ 15.655
60121501
Rotuladores de base acuosa15UnidadPlumones de pizarra  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.176
60121535
Goma de borrar17UnidadGomas  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.857
60121518
Lápices de grafito17UnidadLápices grafito  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.143
44103103
Tóner5UnidadTóner impresora Brother HL-3170  $ 42.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.040 $ 210.042
52151507
Bombillas o pajillas para beber10UnidadBolsas de bombilla plástica   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118
60121109
Blocs de dibujo17UnidadBlock de dibujo mediano  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.860 $ 9.857
31201512
Cinta Transparente17UnidadAcoch mediano  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.143
44121618
Tijeras17UnidadTijeras  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.004 $ 7.000
14111610
Cartulina50PliegoPliegos de cartulina  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
Total Neto $ 339.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.485
TOTAL OC $ 403.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.