Orden de Compra. Nº
4408-547-SE13
"
Materiales uso Escuela Municipal E-170.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-547-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-09-2013
Nombre de la Orden de Compra
Materiales uso Escuela Municipal E-170.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4408-44-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 390
Comuna
Lumaco
Impuesto
10593,6974789516
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NOVEDADES KARINA
Razón Social
KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI
R.U.T.
11.419.592-8
Sucursal
NOVEDADES KARINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12352310
Siliconas
10
Barra
Barras de silicona delgada para pistola
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
44122103
Corchetes
1
Caja
Caja de corchetes Nº 530-8 para engrapadora
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
44122104
Clips para papel
2
Caja
Cajas de push pin grandes
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.496
$ 1.496
53141502
Alfileres de gancho
2
Caja
Cajas de alfileres de gancho dorado tamaño pequeño
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
60121501
Rotuladores de base acuosa
1
Unidad
Plumón color negro, punta fina 0,5
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
14111525
Papel multiuso
20
Unidad
Hojas papel hilado tamaño oficio color crema
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
31211901
Paños para herramientas
15
Unidad
Láminas paño lency color café claro
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.260
$ 16.261
14111610
Cartulina
10
Pliego
Pliegos cartulina española color malva
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.520
$ 12.521
14111610
Cartulina
10
Pliego
Pliegos cartulina española color lila
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.520
$ 12.521
31201512
Cinta Transparente
3
Rollo
Rollos cinta doble faz
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.504
$ 3.504
31201503
Cintas adhesivas de protección
3
Rollo
Rollos de pegote medio
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
Total Neto
$ 55.756
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.594
TOTAL OC
$ 66.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.