Orden de Compra. Nº4408-547-SE13 "Materiales uso Escuela Municipal E-170."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-547-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales uso Escuela Municipal E-170.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-44-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 10593,6974789516
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVEDADES KARINA
Razón Social KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI
R.U.T. 11.419.592-8
Sucursal NOVEDADES KARINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas10BarraBarras de silicona delgada para pistola  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
44122103
Corchetes1CajaCaja de corchetes Nº 530-8 para engrapadora  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
44122104
Clips para papel2CajaCajas de push pin grandes  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
53141502
Alfileres de gancho2CajaCajas de alfileres de gancho dorado tamaño pequeño  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
60121501
Rotuladores de base acuosa1UnidadPlumón color negro, punta fina 0,5  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
14111525
Papel multiuso20UnidadHojas papel hilado tamaño oficio color crema  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
31211901
Paños para herramientas15UnidadLáminas paño lency color café claro  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.260 $ 16.261
14111610
Cartulina10PliegoPliegos cartulina española color malva  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521
14111610
Cartulina10PliegoPliegos cartulina española color lila  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521
31201512
Cinta Transparente3RolloRollos cinta doble faz  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
31201503
Cintas adhesivas de protección3RolloRollos de pegote medio  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 55.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.594
TOTAL OC $ 66.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.