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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4408-558-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Tóner para el Jardin Infantil Villa Verde de Capitan Pastene |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4408-14-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda 390 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda 390 |
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Comuna |
Lumaco
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Impuesto |
174055,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda 390 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
El Romano |
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Razón Social |
EL ROMANO SPA
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R.U.T. |
76.273.835-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
El Romano |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | tóner 206A W2113A magenta
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$ 135.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 270.600
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$ 270.600
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | tóner 206A W2110A negro
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$ 77.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 154.000
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$ 154.000
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | toner 206A W2111A cian
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$ 100.540,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.080
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$ 201.080
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | toner 206A W2112A amarillo
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$ 145.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 290.400
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$ 290.400
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Total Neto
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$ 916.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 174.055
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$ 1.090.135
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.