Orden de Compra. Nº
4408-576-SE24
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Material de aseo para el Jardin Infantil Ruka Kimun del Bajo Pellahuen
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-576-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
Material de aseo para el Jardin Infantil Ruka Kimun del Bajo Pellahuen
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4408-31-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 390
Comuna
Lumaco
Impuesto
115352,857
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Sucesion Jorge Abad
Razón Social
COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA
R.U.T.
77.309.060-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Sucesion Jorge Abad
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
5
Unidad
TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE INDUSTRIAL ROLLO DE 200 METROS
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.420
$ 50.420
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
10
Unidad
GUANTES DE LATEX AMARILLOS TALLA S
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad
LIMPIA PISOS POET 4 LITROS
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.292
$ 35.294
53131608
Jabones
15
Unidad
JABON LIQUIDO PARA BAÑO
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.215
$ 25.210
14111703
Toallas de papel
80
Unidad
TOALLA ABSORVENTE NOVA DOBLE HOJA 30 METROS UNIDAD
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.080
$ 94.080
47131801
Limpiadores de suelos
20
Unidad
CERA AUTOBRILLO
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.420
$ 50.420
10191509
Insecticidas
20
Unidad
LYSOFORM MATA EL 99,99 VIRUS Y BACTERIAS
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.820
$ 58.820
14111704
Papel higiénico
100
Unidad
PAPEL HIGIENICO ROLLO 100 METROS
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.300
$ 151.300
12141901
Cloro Cl
26
Unidad
CLORO GEL 900 ML CLORINDA O SIMILAR
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.786
$ 32.786
53131624
Toallitas húmedas
10
Paquete
TOALLITAS HUMEDAS 70 UNIDADES
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.010
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
BOLSAS BASURA CHICAS 50X70
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.300
$ 27.300
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
BOLSAS BASURAS MEDIANAS 70X90
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
Total Neto
$ 607.120
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 115.353
TOTAL OC
$ 722.473
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.