Orden de Compra. Nº4408-576-SE24 "Material de aseo para el Jardin Infantil Ruka Kimun del Bajo Pellahuen"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-576-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo para el Jardin Infantil Ruka Kimun del Bajo Pellahuen
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-31-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 115352,857
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad
Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA
R.U.T. 77.309.060-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel5UnidadTOALLA DE PAPEL ABSORBENTE INDUSTRIAL ROLLO DE 200 METROS   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10UnidadGUANTES DE LATEX AMARILLOS TALLA S   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadLIMPIA PISOS POET 4 LITROS   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.292 $ 35.294
53131608
Jabones15UnidadJABON LIQUIDO PARA BAÑO   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.215 $ 25.210
14111703
Toallas de papel80UnidadTOALLA ABSORVENTE NOVA DOBLE HOJA 30 METROS UNIDAD   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.080 $ 94.080
47131801
Limpiadores de suelos20UnidadCERA AUTOBRILLO   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
10191509
Insecticidas20UnidadLYSOFORM MATA EL 99,99 VIRUS Y BACTERIAS   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.820
14111704
Papel higiénico100UnidadPAPEL HIGIENICO ROLLO 100 METROS   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.300 $ 151.300
12141901
Cloro Cl26Unidad CLORO GEL 900 ML CLORINDA O SIMILAR   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.786 $ 32.786
53131624
Toallitas húmedas10PaqueteTOALLITAS HUMEDAS 70 UNIDADES   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSAS BASURA CHICAS 50X70   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSAS BASURAS MEDIANAS 70X90   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
Total Neto $ 607.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.353
TOTAL OC $ 722.473


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.