Orden de Compra. Nº4408-577-SE19 "Material de ferretería uso en reparaciones menores del Jardin Infantil Villa Verde de Capitan Pastene"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-577-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Material de ferretería uso en reparaciones menores del Jardin Infantil Villa Verde de Capitan Pastene
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 10258,67
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad
Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA
R.U.T. 77.309.060-2
Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera1CajaTORNILLO MADERA 1 1/2  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
40141702
Grifos3UnidadLLAVE DE LAVAMANOS  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
31211904
Brochas1UnidadBROCHAS 3"  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.090
30161508
Rodillo de papel pintado1UnidadRODILLO 12 CM.  $ 2.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.403 $ 2.403
30151508
Tejas de madera1UnidadPLANCHAS DE TRUPAN 8MM  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
86131502
Pintura2TarroTARRO DE PINTURA BLANCA 1 Lt  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
11151512
Fibras de vidrio1Metro CuadradoVIDRIO TRIPLE 1.30X70 CMS  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 53.993
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.259
TOTAL OC $ 64.252


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.