Orden de Compra. Nº4408-577-SE21 "Materiales para la Escuela F-174 Valle de Lumaco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-577-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales para la Escuela F-174 Valle de Lumaco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-38-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 504 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 188404,20102
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad
Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA
R.U.T. 77.309.060-2
Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101606
Alcoholes carburantes gelificados26UnidadALCOHOL GEL 5 LITROS   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.208 $ 546.208
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per27UnidadCAJA DE MASCARILLA 3 PLIEGUES   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.067 $ 68.067
47131803
Desinfectantes domésticos29UnidadCLORO GEL 1 LITRO CLORINDA O SIMILAR   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.749 $ 48.749
53131608
Jabones26UnidadJABÓN LIQUIDO 5 LITROS   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.730 $ 327.730
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1UnidadGUANTES DE LATEX AMARILLO   $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 847 $ 847
Total Neto $ 991.601
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 188.404
TOTAL OC $ 1.180.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.