Orden de Compra. Nº4408-582-SE10 "COMPRA DE MATERIALES FESTIVAL DE LA VOZ LICEO LUMA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-582-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES FESTIVAL DE LA VOZ LICEO LUMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4406-49-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Sta. Maria 344
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 4020,3360688
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVEDADES KARINA
Razón Social KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI
R.U.T. 11.419.592-8
Sucursal NOVEDADES KARINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
Alfileres rectos2Caja   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
44122103
Corchetes1Cajamedida 26/6 de 5000.-  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
60121501
Rotuladores de base acuosa3UnidadPlumones color negro  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984 $ 983
60121150
Papel Crepé30Unidaddiferentes colores  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
14111610
Cartulina20Unidaddiferentes colores  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
60121501
Rotuladores de base acuosa3UnidadPlumones color azul  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984 $ 983
31201610
Colas1kilogramocola fria  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
60121113
Cartulina metálica10PliegoCartulina color plateado  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.866
60123201
Cintas de papel4RolloCinta de papel  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.319
31201512
Cinta Transparente6RolloCinta transparente  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
Total Neto $ 21.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.020
TOTAL OC $ 25.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.