Orden de Compra. Nº
4408-582-SE10
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COMPRA DE MATERIALES FESTIVAL DE LA VOZ LICEO LUMA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-582-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES FESTIVAL DE LA VOZ LICEO LUMA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4406-49-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Sta. Maria 344
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 390
Comuna
Lumaco
Impuesto
4020,3360688
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NOVEDADES KARINA
Razón Social
KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI
R.U.T.
11.419.592-8
Sucursal
NOVEDADES KARINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53141501
Alfileres rectos
2
Caja
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
44122103
Corchetes
1
Caja
medida 26/6 de 5000.-
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 664
$ 664
60121501
Rotuladores de base acuosa
3
Unidad
Plumones color negro
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 984
$ 983
60121150
Papel Crepé
30
Unidad
diferentes colores
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
14111610
Cartulina
20
Unidad
diferentes colores
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
60121501
Rotuladores de base acuosa
3
Unidad
Plumones color azul
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 984
$ 983
31201610
Colas
1
kilogramo
cola fria
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.092
$ 2.092
60121113
Cartulina metálica
10
Pliego
Cartulina color plateado
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.870
$ 3.866
60123201
Cintas de papel
4
Rollo
Cinta de papel
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.320
$ 2.319
31201512
Cinta Transparente
6
Rollo
Cinta transparente
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
Total Neto
$ 21.160
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.020
TOTAL OC
$ 25.180
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.