Orden de Compra. Nº
4408-6-SE25
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Material de aseo para la Escuela E-170
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-6-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
Material de aseo para la Escuela E-170
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4408-31-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05 - 05 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda N° 390
Comuna
Lumaco
Impuesto
45374,6676
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda N° 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Sucesion Jorge Abad
Razón Social
COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA
R.U.T.
77.309.060-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Sucesion Jorge Abad
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
TRAPEROS ALGODON DOBLES CON OJAL
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.610
$ 33.613
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
6
Unidad
GUANTES DE LATEX AMARILLOS TALLA S, M, L 2 DE C/U
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.050
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
CIF (750 CC)
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.810
$ 16.807
47131611
Palas para basura
5
Unidad
PALA DE ASEO PLASTICA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.505
$ 10.505
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
CLORO GEL 900 ML CLORINDA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.220
$ 25.210
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSAS BASURAS MEDIANAS 70X90
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
47131502
Paños de limpieza
6
Unidad
PAÑOS ASEO AMARILLOS
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.826
$ 8.824
47131824
Productos de limpieza de ventanas
5
Unidad
LIMPIA VIDRIOS CON MANGO
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.110
$ 23.110
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
LIMPIA PISOS POET 4 LITROS
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.820
$ 58.820
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Unidad
CERA AUTOBRILLO INCOLORA
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
47131615
Escobillones
5
Unidad
ESCOBILLONES BUENA CALIDAD
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.505
$ 10.505
Total Neto
$ 238.814
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.375
TOTAL OC
$ 284.189
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.