Orden de Compra. Nº
4408-617-SE10
"
REPARACION BUS M.BENZ DEPTO. EDUCACION LUMACO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-617-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
REPARACION BUS M.BENZ DEPTO. EDUCACION LUMACO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4408-70-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Sta. Maria 344
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 390
Comuna
Lumaco
Impuesto
33197,500927233
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
88335589
Razón Social
JOSE GABRIEL HENRIQUEZ VEGA
R.U.T.
8.833.558-9
Sucursal
88335589
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142314
Buje de tubería
8
Unidad no definida
BUJE BARRA
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.088
$ 18.084
23153027
Conjunto de mordaza
2
Unidad no definida
MORDAZA DELANTERA M. BENZ
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.361
23153027
Conjunto de mordaza
2
Unidad no definida
MORDAZA TRASERA M.BENZ
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
26101725
Varillas del nivel de aceite o tubos de aceite
1
Unidad no definida
revision de niveles
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
25101502
Autobuses
1
Unidad no definida
REVISION Y REPARACION PUERTA TRASERA
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
81101605
Servicios electromecánicos
1
Unidad no definida
REVISION GENERAL Y MANO DE OBRA
$ 67.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.227
$ 67.227
27112103
Abrazaderas
1
Unidad no definida
abrazadera barra estabilizadora
$ 5.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.714
$ 5.714
47131816
Desodorantes
1
Unidad no definida
PINO AROMATICO COCONUT
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
40161505
Filtros de aire
1
Unidad no definida
FILTRO AIRE C20457 MANN M.BENZ 915
$ 19.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.916
$ 19.916
71161201
Servicios de lubricar con aceite caliente del camp
1
Unidad no definida
servicio de engrase
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
39101610
ampolletas de filamento
2
Unidad
AMPOLLETA 70W H3 24V OSRAM
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.361
47131816
Desodorantes
1
Unidad
PINO AROMATICO VAINILLA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
15121501
Aceite de motor
16
Litro
ACEITE TOTAL 15W40 RUBIA 4400 TBOR.
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.272
$ 32.269
40161504
Filtros de aceite
1
Litro
FILTRO ACEITE HU931/5X MANN M.BENZ 1718
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.277
$ 3.277
13111010
Nilón
6
Metro Lineal
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
12352310
Siliconas
2
Tubo
SILICONA NEW CAR 400 CC. CAR FRAN
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
53131628
Shampoo
1
Frasco
SAHMPOO CONCENTRADO FOOSE 400 ML.
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
Total Neto
$ 174.724
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.198
TOTAL OC
$ 207.922
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.