Orden de Compra. Nº4408-617-SE10 "REPARACION BUS M.BENZ DEPTO. EDUCACION LUMACO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-617-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2010
Nombre de la Orden de Compra REPARACION BUS M.BENZ DEPTO. EDUCACION LUMACO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-70-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Sta. Maria 344
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 33197,500927233
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 88335589
Razón Social JOSE GABRIEL HENRIQUEZ VEGA
R.U.T. 8.833.558-9
Sucursal 88335589
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142314
Buje de tubería8Unidad no definidaBUJE BARRA  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.088 $ 18.084
23153027
Conjunto de mordaza2Unidad no definidaMORDAZA DELANTERA M. BENZ  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
23153027
Conjunto de mordaza2Unidad no definidaMORDAZA TRASERA M.BENZ  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
26101725
Varillas del nivel de aceite o tubos de aceite1Unidad no definidarevision de niveles  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
25101502
Autobuses1Unidad no definidaREVISION Y REPARACION PUERTA TRASERA  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
81101605
Servicios electromecánicos1Unidad no definidaREVISION GENERAL Y MANO DE OBRA  $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
27112103
Abrazaderas1Unidad no definidaabrazadera barra estabilizadora  $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
47131816
Desodorantes1Unidad no definidaPINO AROMATICO COCONUT  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
40161505
Filtros de aire1Unidad no definidaFILTRO AIRE C20457 MANN M.BENZ 915  $ 19.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.916 $ 19.916
71161201
Servicios de lubricar con aceite caliente del camp1Unidad no definidaservicio de engrase  $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
39101610
ampolletas de filamento2UnidadAMPOLLETA 70W H3 24V OSRAM  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
47131816
Desodorantes1UnidadPINO AROMATICO VAINILLA  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
15121501
Aceite de motor16LitroACEITE TOTAL 15W40 RUBIA 4400 TBOR.  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.272 $ 32.269
40161504
Filtros de aceite1LitroFILTRO ACEITE HU931/5X MANN M.BENZ 1718  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
13111010
Nilón6Metro Lineal   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
12352310
Siliconas2TuboSILICONA NEW CAR 400 CC. CAR FRAN  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
53131628
Shampoo1FrascoSAHMPOO CONCENTRADO FOOSE 400 ML.  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
Total Neto $ 174.724
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.198
TOTAL OC $ 207.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.