Orden de Compra. Nº4408-623-SE20 "Viaje de traslado Escuela F-174 a sectores de Pililmapu y Maitén - mes Noviembre "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-623-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Viaje de traslado Escuela F-174 a sectores de Pililmapu y Maitén - mes Noviembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-1-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Roysi
Razón Social RODRIGO ENRIQUE DE LA TORRE ANINAT
R.U.T. 9.554.955-1
Sucursal Roysi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados21Unidad no definidaViajes de traslado de Estudiantes desde los Sectores de Pililmapu y el Maitén a la Escuela Municipal F-174 Valle de Lumaco, ida y regreso de forma diaria de lunes a viernes, mes de Noviembre del 02.11.2020 hasta el 30.11.2020. (Según modificación de contrato de fecha 11.06.2020, aprobado por DAE N° 427 de fecha 11.06.2020, debido a determinación por pandemia COVID-19).  $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.000 $ 1.134.000
Total Neto $ 1.134.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.134.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.