Orden de Compra. Nº
4408-64-SE16
"
Material de Oficina para el DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-64-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-03-2016
Nombre de la Orden de Compra
Material de Oficina para el DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4408-14-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 390
Comuna
Lumaco
Impuesto
261226,06
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NOVEDADES KARINA
Razón Social
KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI
R.U.T.
11.419.592-8
Sucursal
NOVEDADES KARINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
100
Unidad no definida
fundas plásticas transparente carta
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
44121506
Sobres estándar
100
Unidad no definida
sobres blanco tamaño tarjeta americana
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
14111605
Tarjetas de felicitación o notas o tarjetas postal
100
Unidad no definida
tarjetas tipo americano
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
31201503
Cintas adhesivas de protección
2
Unidad no definida
cinta pegote
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
44122104
Clips para papel
4
Unidad no definida
clips metálicos medianos
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
44103103
Tóner
3
Unidad no definida
tóner cyan impresora HP laser Jet Pro 400 color.
$ 88.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 264.453
$ 264.453
44103103
Tóner
3
Unidad no definida
tóner amarillo impresora HP Laser Jet Pro 400 color
$ 88.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 264.453
$ 264.453
14111530
Notas de papel autoadhesivo
5
Unidad no definida
post- it color amarillas medianos (notas adhesivas)
$ 663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.315
$ 3.315
43201809
CD de lectura y escritura
50
Unidad no definida
CD
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
14111514
Bloques para mensajes
4
Unidad no definida
block de apuntes chico
$ 747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.988
$ 2.988
44103103
Tóner
6
Unidad no definida
tóner negro impresora HP Laser Jet PRO 400 color
$ 88.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 528.906
$ 528.906
44121506
Sobres estándar
100
Unidad no definida
sobres 1/4 oficio
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
44103103
Tóner
3
Unidad no definida
tóner magenta impresora HP LaserJet pro 400 color
$ 88.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 264.453
$ 264.453
24111503
Bolsas de plástico
100
Unidad no definida
fundas plásticas transparente oficio
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad no definida
cinta de embalaje transparente ancha
$ 411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 822
$ 822
44121506
Sobres estándar
100
Unidad no definida
sobres blanco tamaño carta
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
Total Neto
$ 1.374.874
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 261.226
TOTAL OC
$ 1.636.100
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.