Orden de Compra. Nº
4408-647-SE10
"
MANTENCION BUS MERCEDES BENZ ESPRINTER 313
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-647-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION BUS MERCEDES BENZ ESPRINTER 313
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4408-70-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Sta. Maria 344
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 390
Comuna
Lumaco
Impuesto
7855,462185686
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
88335589
Razón Social
JOSE GABRIEL HENRIQUEZ VEGA
R.U.T.
8.833.558-9
Sucursal
88335589
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26101725
Varillas del nivel de aceite o tubos de aceite
1
Unidad no definida
revision de niveles
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
15121501
Aceite de motor
0,5
Litro
aceite mobil delvac super 1400 15w40 tbo
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.009
$ 1.008
81101605
Servicios electromecánicos
1
Unidad no definida
mano de obra
$ 29.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.412
$ 29.412
44121713
Plumillas
1
Unidad
juego plumillas 22 lumiaction
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.025
$ 3.025
25171507
Plumillas limpiaparabrisas
1
Unidad no definida
juego pluillas 24 marilia/wiper
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.445
$ 3.445
30161705
Suelos de caucho
1
Unidad
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
39101801
Filamento para ampolleta
2
Unidad
AMPOLLETA 12V 21/5W 2 CTOS. PATAS DISPARAES
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
39101801
Filamento para ampolleta
6
Unidad
AMPOLLETA COLA DE PESCADO T10 12V 5W SUPER
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
60104904
Kits de electricidad
2
Unidad no definida
Terminal eléctrico Hembra azul (FDV2-250
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168
$ 168
Total Neto
$ 41.345
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.855
TOTAL OC
$ 49.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.