Orden de Compra. Nº4408-647-SE10 "MANTENCION BUS MERCEDES BENZ ESPRINTER 313 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-647-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION BUS MERCEDES BENZ ESPRINTER 313
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-70-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Sta. Maria 344
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 7855,462185686
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 88335589
Razón Social JOSE GABRIEL HENRIQUEZ VEGA
R.U.T. 8.833.558-9
Sucursal 88335589
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101725
Varillas del nivel de aceite o tubos de aceite1Unidad no definidarevision de niveles  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
15121501
Aceite de motor0,5Litroaceite mobil delvac super 1400 15w40 tbo  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.009 $ 1.008
81101605
Servicios electromecánicos1Unidad no definidamano de obra  $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
44121713
Plumillas1Unidadjuego plumillas 22 lumiaction  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
25171507
Plumillas limpiaparabrisas1Unidad no definidajuego pluillas 24 marilia/wiper  $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445 $ 3.445
30161705
Suelos de caucho1Unidad   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
39101801
Filamento para ampolleta2UnidadAMPOLLETA 12V 21/5W 2 CTOS. PATAS DISPARAES  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
39101801
Filamento para ampolleta6UnidadAMPOLLETA COLA DE PESCADO T10 12V 5W SUPER  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
60104904
Kits de electricidad2Unidad no definidaTerminal eléctrico Hembra azul (FDV2-250  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
Total Neto $ 41.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.855
TOTAL OC $ 49.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.