Orden de Compra. Nº4408-652-SE14 "Materiales uso en Escuela Municipal G-189"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-652-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales uso en Escuela Municipal G-189
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-44-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna *
Impuesto 95067,058823365
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVEDADES KARINA
Razón Social KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI
R.U.T. 11.419.592-8
Sucursal NOVEDADES KARINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva10SobreGoma eva  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
44101707
Corcheteras1UnidadCorchetera grande  $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714
14111610
Cartulina10PliegoCartulina de diferentes colores  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
31201515
Cintas de papel6UnidadPegotes  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
60121501
Rotuladores de base acuosa10UnidadPlumones negros  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118
31201512
Cinta Transparente10UnidadScotch grande  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.958
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadResmas de hojas tamaño oficio  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.563
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadResmas de hoja tamaño carta  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.290 $ 24.286
60123601
Pegamento de purpurina10UnidadPegamento Stik fix grande  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798
44121707
Lápices de colores5CajaLápices de colores grandes  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.739
12352310
Siliconas10UnidadSilicona mediana  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.639
60121148
Papel lustre25SobrePapel lustre diferentes colores  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadTinta color negro impresora Laser Samsung ML 2160  $ 42.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.048 $ 252.050
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadCartuchos de tinta para XP -401 color negro, cian, magenta y amarillo  $ 31.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.620 $ 159.622
Total Neto $ 500.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.067
TOTAL OC $ 595.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.