Orden de Compra. Nº
4408-652-SE14
"
Materiales uso en Escuela Municipal G-189
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-652-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-09-2014
Nombre de la Orden de Compra
Materiales uso en Escuela Municipal G-189
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4408-44-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 390
Comuna
*
Impuesto
95067,058823365
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NOVEDADES KARINA
Razón Social
KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI
R.U.T.
11.419.592-8
Sucursal
NOVEDADES KARINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva
10
Sobre
Goma eva
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
44101707
Corcheteras
1
Unidad
Corchetera grande
$ 6.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.714
$ 6.714
14111610
Cartulina
10
Pliego
Cartulina de diferentes colores
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
31201515
Cintas de papel
6
Unidad
Pegotes
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
60121501
Rotuladores de base acuosa
10
Unidad
Plumones negros
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.118
31201512
Cinta Transparente
10
Unidad
Scotch grande
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.958
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Unidad
Resmas de hojas tamaño oficio
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.565
$ 12.563
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad
Resmas de hoja tamaño carta
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.290
$ 24.286
60123601
Pegamento de purpurina
10
Unidad
Pegamento Stik fix grande
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.798
44121707
Lápices de colores
5
Caja
Lápices de colores grandes
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.740
$ 3.739
12352310
Siliconas
10
Unidad
Silicona mediana
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.639
60121148
Papel lustre
25
Sobre
Papel lustre diferentes colores
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
44103105
Cartuchos de tinta
6
Unidad
Tinta color negro impresora Laser Samsung ML 2160
$ 42.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.048
$ 252.050
44103105
Cartuchos de tinta
5
Unidad
Cartuchos de tinta para XP -401 color negro, cian, magenta y amarillo
$ 31.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.620
$ 159.622
Total Neto
$ 500.353
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 95.067
TOTAL OC
$ 595.420
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.