Orden de Compra. Nº4408-653-SE20 "Viajes de Traslado Escuela Municipal G-180 Manzanar - mes Diciembre "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-653-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Viajes de Traslado Escuela Municipal G-180 Manzanar - mes Diciembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-1-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 582 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Roysi
Razón Social RODRIGO ENRIQUE DE LA TORRE ANINAT
R.U.T. 9.554.955-1
Sucursal Roysi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados17Unidad no definidaViajes de traslado de los Estudiantes de forma diaria de lunes a viernes desde los sectores aledaños a la Escuela Municipal G-180 María Riquelme Mena de Manzanar. Correspondientes al mes de Diciembre del 01.12.2020 hasta el 23.12.2020. (Según modificación de contrato de fecha 11.06.2020, aprobado por DAE N° 428 de fecha 11.06.2020, debido a determinación por pandemia COVID-19).   $ 76.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.307.589 $ 1.307.589
Total Neto $ 1.307.589
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.307.589

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.