Orden de Compra. Nº4408-71-SE11 "Reparaciones Bus Escolar Nº 2"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-71-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2011
Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Bus Escolar Nº 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-11-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Sta. Maria 344
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna *
Impuesto 66760,2521006441
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE ABRAHAM ARELLANO DIAZ
Razón Social JORGE ABRAHAM ARELLANO DIAZ
R.U.T. 7.359.324-7
Sucursal JORGE ABRAHAM ARELLANO DIAZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121902
Grasa1UnidadREVISION DE ENGRASE PARA BUS  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadSERVICIO DE ALINEAMIENTO CAMIONETA Y/O MINI   $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
25174601
Fundas de asientos1Unidad no definidaFUNDA PARA ASIENTO ACOLCHADO C/APOLLA ESPAL  $ 27.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.647 $ 27.647
78180104
Reparación de tren delantero o trasero4Unidad no definidaSERVICIO DE BALANCEO ARO 16  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050
11111809
Arcilla plástica10UnidadAMARRA PLASTICA 4 8X300MM BLANCA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
41112407
Controles o instrumentos de nivel de líquido2UnidadREVISION DE NIVELES   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
15121501
Aceite de motor16Unidad no definidaACEITE MOBIL DELVAC SUPER 1300 15W40 TBO  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.272 $ 32.269
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANO DE OBRA   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
40161504
Filtros de aceite1UnidadFILTROS DE ACEITE HU 931/5  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773
25172901
Iluminación exterior para automóviles2UnidadAMPOLLETA GLOBO AMBAR 12V 21/5W 2CTOS. P  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
25172901
Iluminación exterior para automóviles1UnidadAMPOLLETA FUSIBLE 24V 5W 11X41  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
30161717
Plataforma técnica1UnidadSERVICIO DE REVISION TECNICA   $ 7.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.168 $ 7.168
25172901
Iluminación exterior para automóviles2Unidad no definidaAMPOLLETA GLOBO 24V 25/8W 2 CTOS P/DISPA   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
25171718
Kits de reparación de frenos1UnidadSWITCH FRENO CHEVROLET LUV 2 3/SUZUKI  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
15121501
Aceite de motor8,5LitroACEITE LUBRAX 80W90 CAJA Y CORONO  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.429 $ 21.429
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
31171527
Conos de rodamiento1UnidadRODAMIENTO CAJA CAMBIO  $ 197.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.479 $ 197.479
Total Neto $ 351.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.760
TOTAL OC $ 418.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.