Orden de Compra. Nº
4408-71-SE11
"
Reparaciones Bus Escolar Nº 2
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-71-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-04-2011
Nombre de la Orden de Compra
Reparaciones Bus Escolar Nº 2
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4408-11-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Sta. Maria 344
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 390
Comuna
*
Impuesto
66760,2521006441
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JORGE ABRAHAM ARELLANO DIAZ
Razón Social
JORGE ABRAHAM ARELLANO DIAZ
R.U.T.
7.359.324-7
Sucursal
JORGE ABRAHAM ARELLANO DIAZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121902
Grasa
1
Unidad
REVISION DE ENGRASE PARA BUS
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
SERVICIO DE ALINEAMIENTO CAMIONETA Y/O MINI
$ 13.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.445
$ 13.445
25174601
Fundas de asientos
1
Unidad no definida
FUNDA PARA ASIENTO ACOLCHADO C/APOLLA ESPAL
$ 27.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.647
$ 27.647
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
4
Unidad no definida
SERVICIO DE BALANCEO ARO 16
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.052
$ 6.050
11111809
Arcilla plástica
10
Unidad
AMARRA PLASTICA 4 8X300MM BLANCA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
41112407
Controles o instrumentos de nivel de líquido
2
Unidad
REVISION DE NIVELES
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
15121501
Aceite de motor
16
Unidad no definida
ACEITE MOBIL DELVAC SUPER 1300 15W40 TBO
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.272
$ 32.269
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
MANO DE OBRA
$ 29.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.412
$ 29.412
40161504
Filtros de aceite
1
Unidad
FILTROS DE ACEITE HU 931/5
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.773
$ 2.773
25172901
Iluminación exterior para automóviles
2
Unidad
AMPOLLETA GLOBO AMBAR 12V 21/5W 2CTOS. P
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
25172901
Iluminación exterior para automóviles
1
Unidad
AMPOLLETA FUSIBLE 24V 5W 11X41
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168
$ 168
30161717
Plataforma técnica
1
Unidad
SERVICIO DE REVISION TECNICA
$ 7.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.168
$ 7.168
25172901
Iluminación exterior para automóviles
2
Unidad no definida
AMPOLLETA GLOBO 24V 25/8W 2 CTOS P/DISPA
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
25171718
Kits de reparación de frenos
1
Unidad
SWITCH FRENO CHEVROLET LUV 2 3/SUZUKI
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.185
$ 2.185
15121501
Aceite de motor
8,5
Litro
ACEITE LUBRAX 80W90 CAJA Y CORONO
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.429
$ 21.429
12352310
Siliconas
1
Unidad
SILICONA
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605
$ 2.605
31171527
Conos de rodamiento
1
Unidad
RODAMIENTO CAJA CAMBIO
$ 197.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 197.479
$ 197.479
Total Neto
$ 351.370
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.760
TOTAL OC
$ 418.130
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.