Orden de Compra. Nº4408-72-SE14 "Materiales uso oficina secretaria Daem."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-72-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales uso oficina secretaria Daem.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-44-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 20931,9327730947
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVEDADES KARINA
Razón Social KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI
R.U.T. 11.419.592-8
Sucursal NOVEDADES KARINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTóner negro Impresora Laser HP Laserjet  $ 46.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.268 $ 92.269
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadLibros de acta  $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.202 $ 6.202
44111509
Portalápiz2UnidadPorta mina Nº 05  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
14111530
Notas de papel autoadhesivo6UnidadAutoadhesivos de colores para separar archivos  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.521
44121506
Sobres estándar20UnidadSobres oficio color café  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.513
Total Neto $ 110.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.932
TOTAL OC $ 131.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.