Orden de Compra. Nº4408-72-SE23 "Material de aseo Escuela G-825 Reñico Grande "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-72-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo Escuela G-825 Reñico Grande
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 49 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 24472
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad
Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA
R.U.T. 77.309.060-2
Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131611
Palas para basura2UnidadPALA CON MANGO   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47121701
Bolsas de basura12UnidadBOLSA DE BASURA 110X120  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
47131604
Escobas2UnidadESCOBA   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
Total Neto $ 128.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.472
TOTAL OC $ 153.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.