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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4408-72-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material para F-174 Valle de Lumaco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4408-2-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda 390 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
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R.U.T. |
69.180.800-9 |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda N° 390 |
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Comuna |
Lumaco
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Impuesto |
170259 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda N° 390 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERIA ANTU LTDA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA
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R.U.T. |
77.399.254-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIBRERIA ANTU LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60102512
| Libros de actividades para trabajar numeración | 30 | Unidad | CUADERNO LOGICA Y NUMEROS N°2 KINDER CALIGRAFIX | |
$ 6.716,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.480
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$ 201.480
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60102301
| Libros de actividades de lectura | 30 | Unidad | CUADERNO TRAZOS Y LETRAS N°2 KINDER CALIGRAFIX
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$ 6.716,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.480
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$ 201.480
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60102301
| Libros de actividades de lectura | 30 | Unidad | CUADERNO TRAZOS Y LETRAS N°1 PREKINDER CALIGRAFIX
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$ 6.716,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.480
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$ 201.480
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60102512
| Libros de actividades para trabajar numeración | 30 | Unidad | CUADERNO LOGICA Y NUMEROS N°1 PREKINDER CALIGRAFIX
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$ 6.716,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.480
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$ 201.480
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 90 | Unidad | CUADERNO COLLEGE CROQUIS 100 HJS TORRE | |
$ 1.002,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.180
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$ 90.180
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Total Neto
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$ 896.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 170.259
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$ 1.066.359
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.