Orden de Compra. Nº4408-721-SE14 "Materiales uso mantenimiento DAEM Lumaco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-721-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales uso mantenimiento DAEM Lumaco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-43-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna *
Impuesto 5674,45378150417
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad
Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA
R.U.T. 77.309.060-2
Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102501
Chapa de aleación ferrosa1UnidadCerrojo Chico  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
42151805
Discos de acabado o pulido3UnidadDisco de corte piedra 7.5 mm  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
11101712
Aleación ferrosa4UnidadPomeles 1/2  $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212 $ 1.210
46171501
Candados1UnidadCandado mediano  $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
11101712
Aleación ferrosa2UnidadPicaporte de 2,5  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
31211507
Pinturas en aerosol3UnidadSpray negro  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.799 $ 5.798
27112802
Hojas de sierra4UnidadHojas sierra de fierro  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689
46181504
Guantes protectores2ParGuantes  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
Total Neto $ 29.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.674
TOTAL OC $ 35.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.