Orden de Compra. Nº4408-742-SE24 "Material de ferreteria para el Jardin Infantil We Kuyen de Pantano"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-742-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Material de ferreteria para el Jardin Infantil We Kuyen de Pantano
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-32-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 76681,6098
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sucesion Jorge Abad
Razón Social COMERCIAL SUCESION JORGE ABAD LIMITADA
R.U.T. 77.309.060-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Sucesion Jorge Abad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS ESMALTE AL AGUA O LATEX 4"   $ 4.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.622 $ 8.622
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS ESMALTE AL AGUA O LATEX 1 1/2"   $ 2.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico1UnidadCALEFON BUENA CALIDAD 10 L   $ 247.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.899 $ 247.899
86131502
Pintura1UnidadPINTURA ACRILICA DIFERENTES COLORES GALON DE 5   $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025
30181505
Taza de WC1UnidadTAZA WC CON ESTANQUE   $ 79.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.092 $ 79.092
Total Neto $ 403.587
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.682
TOTAL OC $ 480.269


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.