Orden de Compra. Nº4408-751-SE17 "Material de aseo para la Escuela F-174 Valle de Lumaco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-751-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2017
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo para la Escuela F-174 Valle de Lumaco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-9-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 43183,77
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SAN DIEGO
Razón Social ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.660.490-7
Sucursal SUPERMERCADO SAN DIEGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones5Unidad no definidaESCOBILLONES DOÑA CLORINDA ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680
52101508
Felpudos5Unidad no definidaLIMPIAPIES LIMPIAPIES $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.705
53131615
Productos de higiene femenina20PaqueteTOALLAS HIGIÉNICAS TOALLAS HIGIENICAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47131805
Limpiadores de uso general3PaqueteOMO 3 KILOS OMO 3 KILOS $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.083 $ 25.083
14111703
Toallas de papel10PaqueteTOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURA 90 X 110 BOLSAS DE BASURA 90 X 110 $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.910
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos15UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA CERA AUTOBRILLO $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.295 $ 35.295
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadPOET LIQUIDO POET LIQUIDO $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS BASURA CHICAS 50X70 BOLSAS BASURA CHICAS 50X70 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaPAÑOS MULTIUSO PAÑOS MULTIUSO COCINA $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.280
47121812
Raspadores de limpieza10Unidad no definidaVIRUTILLA PISO FINA VIRUTILLA PISO MEDIANA 2 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
47131803
Desinfectantes domésticos30BotellaCLORINDA X 2 LITROS CLORINDA X 2 LITROS $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10TuboCERA ROJA CERA SACHET 360 ML $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
47131805
Limpiadores de uso general10Unidad no definidaLAVALOZAS 1,5 LITROS QUIX LAVALOZAS 1,5 LITROS QUIX $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.890
Total Neto $ 227.283
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.184
TOTAL OC $ 270.467


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.