Orden de Compra. Nº4408-754-SE24 "Material para el Liceo Lumaco "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-754-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Material para el Liceo Lumaco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-2-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05 - 635 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda N° 390
Comuna Lumaco
Impuesto 15972,16
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda N° 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA
R.U.T. 77.399.254-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
Alfileres rectos4UnidadALFILERES 25MM. CROMADO 28 GR.   $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996 $ 996
14111610
Cartulina17UnidadCARTULINA FLUORESCENTE 50X70 CM. VERDE 220 GR.   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.851 $ 6.851
60123001
Figuras de goma Eva17UnidadGOMA EVA GLITTER 40 X 60 2 MM DORADA   $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.719 $ 13.719
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional11UnidadTEMPERA 250 ML ACRILEX NEGRO   $ 1.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.269 $ 16.269
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional6UnidadTEMPERA 500 ML ACRILEX VERDE HOJA   $ 2.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.092 $ 16.092
31201610
Colas3UnidadCOLA FRIA 225 GRS   $ 1.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.006 $ 3.006
60105704
Barras de pegamento libres de ácido7UnidadADHESIVO EN BARRA ADHESIVA 115GR   $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.412 $ 13.412
60123001
Figuras de goma Eva17UnidadGOMA EVA GLITTER 40X60 CM NEGRO   $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.719 $ 13.719
Total Neto $ 84.064
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.972
TOTAL OC $ 100.036


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.