Orden de Compra. Nº4408-762-SE12 "Materiales uso actividades Licenciaturas."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-762-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales uso actividades Licenciaturas.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4406-49-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 16205,8823529028
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVEDADES KARINA
Razón Social KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI
R.U.T. 11.419.592-8
Sucursal NOVEDADES KARINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122106
Chinches y tachuelas4CajaCajas de chinches  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.647
14111525
Papel multiuso1CajaCaja de papel hilado blanca  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTinta impresora cannon 210  $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTinta impresora cannon 211  $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.437 $ 13.437
60123601
Pegamento de purpurina3UnidadPegamentos grandes stick fix  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.739
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadCinta de embalaje  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTinta impresora HP 22  $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTinta impresora HP 23  $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.437 $ 13.437
14111610
Cartulina3UnidadCarátulas blancas  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadPegotes anchos  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadPegotes angosto  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
14121503
Cartulina12PliegoPliegos carátula dorada  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.952 $ 5.950
14121503
Cartulina4PliegoPliegos carátula azul metálico  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.983
Total Neto $ 85.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.206
TOTAL OC $ 101.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.