Orden de Compra. Nº
4408-817-SE17
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Material de aseo para Internado del Liceo
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-817-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
Material de aseo para Internado del Liceo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4408-9-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 390
Comuna
Lumaco
Impuesto
24358,57
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO SAN DIEGO
Razón Social
ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.660.490-7
Sucursal
SUPERMERCADO SAN DIEGO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
4
Unidad no definida
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.344
$ 5.344
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO
LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.935
$ 6.935
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
4
Unidad no definida
GUANTES MULTIUSO 2 TALLA M - 2 TALLA L
GUANTES MULTIUSO
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.872
$ 4.872
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Unidad no definida
LYSOFORM
LYSOFORM
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.783
$ 6.783
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Unidad no definida
CERA LIQUIDA INCOLORA
CERA AUTOBRILLO
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.530
$ 23.530
47131618
Mopas húmedas
8
Unidad
TRAPEROS DOBLES CON OJAL
TRAPEROS DOBLES CON OJAL
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.792
$ 14.792
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
CIF GRANDE
CIF (750 CC)
$ 1.685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.425
$ 8.425
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Litro
CLORO
CLORINDA 1 LITRO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.220
$ 11.220
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Litro
CLORO GEL
CLORINDA CLORO GEL LITRO
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
47121701
Bolsas de basura
12
Paquete
BOLSAS DE BASURA GRANDE 80X110
BOLSAS DE BASURA GRANDE 80X110
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.660
$ 18.660
47131805
Limpiadores de uso general
2
Paquete
OMO 3 KILOS
OMO 3 KILOS
$ 8.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.722
$ 16.722
Total Neto
$ 128.203
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.359
TOTAL OC
$ 152.562
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.