Orden de Compra. Nº4408-82-SE23 "Materiales para la oficina de Personal del DAEM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-82-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales para la oficina de Personal del DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-41-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 61 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 97905,29
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA
R.U.T. 77.399.254-1
Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
Goma de borrar10UnidadGOMA DE BORRAR   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes2UnidadSACACORCHETE SC100 NEGRO CON BOTON DE SEGURIDAD ISOFIT   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
44121801
Cinta correctora5UnidadCORRECTOR CINTA   $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.035
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA 0.8 MM PUNTA FINA NWE ORANGE AZUL BIC   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
44121618
Tijeras1UnidadTIJERA PROFESIONAL 24,5CM  $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.260 $ 2.260
14111531
Libros o cuadernos de registro3UnidadLIBRO ASISTENCIA 100 HJS   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
31201503
Cintas adhesivas de protección10UnidadCINTA ADHESIVA 18X30 MTS. CRISTAL   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
44122001
Archivadores de fichas40UnidadARCHIVADOR ANCHO OFICIO BURDEO UNIDAD   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.680 $ 83.680
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA SEMI INDUSTRIAL METAL BASE GOMA P/100HJS.   $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.118 $ 15.118
14111509
Artículos de papelería50UnidadPAPEL FOTOCOPIA OFICIO RESMA   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
14111509
Artículos de papelería20UnidadPAPEL FOTOCOPIA CARTA RESMA   $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.400 $ 87.400
44122010
Divisores10UnidadSEPARADOR OFICIO VINIL 6 POSICIONES   $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
55121616
Banderitas autoadhesivas10UnidadNOTAS ADHESIVAS BANDERITAS DISPENSADOR POP UP 5 FLUOR 150 HOJAS   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
Total Neto $ 515.291
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.905
TOTAL OC $ 613.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.