Orden de Compra. Nº
4408-872-SE15
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Materiales para actividades del Liceo
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4408-872-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-10-2015
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para actividades del Liceo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4408-14-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T.
69.180.800-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 390
Comuna
Lumaco
Impuesto
59086,96
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NOVEDADES KARINA
Razón Social
KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI
R.U.T.
11.419.592-8
Sucursal
NOVEDADES KARINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121109
Blocs de dibujo
2
Unidad no definida
block medianos
$ 663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.326
$ 1.326
60121518
Lápices de grafito
1
Caja
lápices de grafitos
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.252
$ 1.252
52151507
Bombillas o pajillas para beber
2
Paquete
bombillas
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990
$ 990
31201515
Cintas de papel
3
Unidad no definida
cinta pegote
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.756
$ 3.756
60121502
Rotuladores de base disolvente
9
Unidad no definida
plumones permanentes (azul-negro-rojo) 3 c/u
$ 411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.699
$ 3.699
60121535
Goma de borrar
2
Unidad no definida
goma de borrar
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
60101103
Globos terráqueos electrónicos
50
Paquete
globos color azul
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.050
$ 147.050
60101103
Globos terráqueos electrónicos
50
Paquete
globos color amarillo
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.050
$ 147.050
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad no definida
vasos desechables
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
60101103
Globos terráqueos electrónicos
1
Paquete
globos
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
Total Neto
$ 310.984
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.087
TOTAL OC
$ 370.071
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.