Orden de Compra. Nº4408-872-SE15 "Materiales para actividades del Liceo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-872-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales para actividades del Liceo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4408-14-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 59086,96
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVEDADES KARINA
Razón Social KARINA LISETTE GHISELLINI CABALLERI
R.U.T. 11.419.592-8
Sucursal NOVEDADES KARINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
Blocs de dibujo2Unidad no definidablock medianos   $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.326 $ 1.326
60121518
Lápices de grafito1Cajalápices de grafitos   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
52151507
Bombillas o pajillas para beber2Paquetebombillas   $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
31201515
Cintas de papel3Unidad no definidacinta pegote   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756
60121502
Rotuladores de base disolvente9Unidad no definidaplumones permanentes (azul-negro-rojo) 3 c/u  $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.699 $ 3.699
60121535
Goma de borrar2Unidad no definidagoma de borrar   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
60101103
Globos terráqueos electrónicos50Paqueteglobos color azul   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.050 $ 147.050
60101103
Globos terráqueos electrónicos50Paqueteglobos color amarillo   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.050 $ 147.050
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50Unidad no definidavasos desechables   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
60101103
Globos terráqueos electrónicos1Paqueteglobos   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
Total Neto $ 310.984
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.087
TOTAL OC $ 370.071


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.