Orden de Compra. Nº4408-902-CM16 "Materiales de aseo Jardin We Kuyen"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4408-902-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Jardin We Kuyen
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO
R.U.T. 69.180.800-9
Dirección de Facturación Balmaceda 390
Comuna Lumaco
Impuesto 28418,6515
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131503
2239-7-LP12
Cepillos de dientes30 (991374) CEPILLO DE DIENTES COLGATE ULT MED KIDS UNIDAD 1008702(991374) CEPILLO DE DIENTES COLGATE ULT MED KIDS UNIDAD; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
53131502
2239-7-LP12
Pasta de dientes15 (993535) PASTA DE DIENTES COLGATE BARNEY UNIDAD 1010650(993535) PASTA DE DIENTES COLGATE BARNEY UNIDAD; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.085 $ 23.085
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores2 (1033917) GUANTES DE SEGURIDAD GARMENDIA DE LÁTEX QUIRURGICO CAJA 100 UNIDADES 1054001(1033917) GUANTES DE SEGURIDAD GARMENDIA DE LÁTEX QUIRURGICO CAJA 100 UNIDADES; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX TRANSPARENTE 50X70 10 UNID70 (1181855) BOLSA DE BASURA VIRUTEX TRANSPARENTE 50X70 10 UNIDADES 1207921(1181855) BOLSA DE BASURA VIRUTEX TRANSPARENTE 50X70 10 UNIDADES; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.980 $ 49.980
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 110 CM AMARILLA 10 BO30 (1340727) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 110 CM AMARILLA 10 BOLSAS ROLLO UNIDAD 1366946(1340727) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 110 CM AMARILLA 10 BOLSAS ROLLO UNIDAD; Código: 1300619;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.550 $ 50.550
Total Neto $ 151.015
Descuento $ 1.443
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.419
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 177.991


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.