Orden de Compra. Nº4412-124-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4412-68-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4412-124-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4412-68-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4412-68-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
R.U.T. 69.061.300-K
Dirección de Unidad de Compra General Velasquez 560
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE
R.U.T. 69.061.300-K
Dirección de Facturación General Velasquez 560
Comuna Quilpué
Impuesto 473941,7
Dirección de Envío de la Factura General Velasquez 560
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGA

ENTREGA EN LAS ROSAS 523 QUILPUE, PREVIA COORDINACION CON DON JUAN CAMAÑO, ENCARGADO DE BODEGA AL FONO 2966256

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREMAR
Razón Social FERRETERIA MARITIMA VARGAS LIMITADA
R.U.T. 76.152.430-5
Sucursal FERREMAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1UnidadPOASTA PARA SOLDAR 100 GRS SEGUN ITEM 31 DE PLANIILA OFERTA  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
30102212
Plancha de cinc400UnidadPLANCHAS ACANALADAS ZINC 0.40*85.1*2.5 M SEGUN ITEM 33 DE PLANIILA OFERTA  $ 6.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.488.800 $ 2.488.800
31191501
Papeles de lija1Unidad6 (SEIS) PLIEGOS LIJA METAL SEGUN ITEM 36 DE PLANIILA OFERTA  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
31211906
Rodillos de pintar5Unidad5 (CINCO) RODILLOS CHIPORRO 18 CMS SEGUN ITEM 39 DE PLANILLA OFERTA  $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.730 $ 3.730
Total Neto $ 2.494.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 473.942
TOTAL OC $ 2.968.372


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.