Orden de Compra. Nº4414-1007-CM15 "COMPRA PRODUCTOS DE ASEO-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4414-1007-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PRODUCTOS DE ASEO-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda # 411
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación Esmeralda # 411
Comuna *
Impuesto 56125,4319
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas12 (30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391(30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC; Código: ;Región : VIII $ 1.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.228 $ 18.228
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos1 (813120) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL VAINILLA 360 CC 12 UNIDADES 818120(813120) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL VAINILLA 360 CC 12 UNIDADES; Código: ;Región : VIII $ 17.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.775 $ 17.775
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (975221) TOALLA DE PAPEL TORK 280 M 2 ROLLOS 990221(975221) TOALLA DE PAPEL TORK 280 M 2 ROLLOS; Código: ;Región : VIII $ 7.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.740 $ 77.740
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel1 (975247) TOALLA DE PAPEL TORK TOALLA UNIVERSAL JUMBO TORK TAD H/S 300 M 6 ROLLOS 990247(975247) TOALLA DE PAPEL TORK TOALLA UNIVERSAL JUMBO TORK TAD H/S 300 M 6 ROLLOS; Código: ;Región : VIII $ 38.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.714 $ 38.714
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico10 (976280) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM JUMBO DOBLE HOJA 12 ROLLOS DE 160 M 991280(976280) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM JUMBO DOBLE HOJA 12 ROLLOS DE 160 M; Código: ;Región : VIII $ 13.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.090 $ 131.090
53131608
2239-7-LP12
Jabones1 (981265) JABÓN DE TOCADOR DETTOL LÍQUIDO ORIGINAL ANTIBACTERIAL CAJA DE 12 UNIDADES 996725(981265) JABÓN DE TOCADOR DETTOL LÍQUIDO ORIGINAL ANTIBACTERIAL CAJA DE 12 UNIDADES; Código: 7805010000885 ;Región : VIII $ 20.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.986 $ 20.986
Total Neto $ 304.533
Descuento $ 9.136
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.125
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 351.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.