Orden de Compra. Nº4414-1253-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4414-507-COT25 COFFE BREAK/ CIERRE PROGRAMA TVI -DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4414-1253-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4414-507-COT25 COFFE BREAK/ CIERRE PROGRAMA TVI -DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación SERRANO 424 ESQUINA ESMERALDA
Comuna Arauco
Impuesto 47899,19
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 424 ESQUINA ESMERALDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA ANDREA FUENTES FLORES
Razón Social CAROLINA ANDREA FUENTES FLORES
R.U.T. 13.606.369-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLINA ANDREA FUENTES FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad• 2 por persona – Mini empanadas. • 2 por persona – Mini pizzas. • 2 por persona – Mini quiche de pollo. • 2 por persona - Sopaipillas con pebre. • Estación de té, café, azúcar, endulzante, jugo. • Agua saborizada. • Debe incluir vajillería, garzones, montajes, mantelería. • Mantelería blanca y caminos blancos con diseño. • Atención en estaciones de café y té. • 3 garzones • Loza, vasos y cubiertos. • Hornos y termos para servir a temperatura los alimentos. • Contar con movilización propia. • Cumplir con medidas de higiene, calidad, presentación, comidas frescas preparadas del día. • El servicio debe estar montado el miércoles 03 de septiembre del 2025. (Mesa, decoración, vajillería, etc.)   $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101
Total Neto $ 252.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.899
TOTAL OC $ 300.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.606.369-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.