Orden de Compra. Nº4414-1872-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4414-321-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4414-1872-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4414-321-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación SERRANO 424 ESQUINA ESMERALDA
Comuna Arauco
Impuesto 58915,96
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 424 ESQUINA ESMERALDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA ANDREA FUENTES FLORES
Razón Social CAROLINA ANDREA FUENTES FLORES
R.U.T. 13.606.369-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLINA ANDREA FUENTES FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadServicio de coffe break para 75 personas Que contenga: • Mini tartaletas • Quichen champiñon • Tapadito de pollo • Sopaipillas con aderezos • Mini tartaleta de chocolate • Mini pie de limon • Canape palmito • Canapé salame • Canape huevo • Bocado de ceciche • Galletas surtidas • Fruta de estacion • Café, té, jugo • Garzonería, mantelería, vajilería y montaje.   $ 310.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.084 $ 310.084
Total Neto $ 310.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.916
TOTAL OC $ 369.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.