Orden de Compra. Nº4414-205-SE22 "SERVICIO MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4414-205-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4414-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra esmeralda 411
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación Esmeralda # 411
Comuna Arauco
Impuesto 37144,05
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sandro patricio
Razón Social sandro patricio pezo ramirez
R.U.T. 10.965.150-8
Sucursal sandro patricio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías5Unidad no definida-METROS DE HUINCHA REFLECTANTE.MOVIL KBPY-65- COTI NO. 2332-  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías2Unidad no definidaAMPOLLETA H7 WURTH- MOVIL NO.JXZP-13- SEGUN COTI NO. 1499-  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida-MANTENCION MOVIL DSXT-96- SEGUN COTI NO. 2344-  $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida-02 AMPOLLETAS NEBLINEROS 24V.INSTALADAS. -02 AMPOLLETAS RETROCESO 24 V INSTALADA. MOVIL. HJBZ-98- SEGUN COTI NO. 2330-  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías3Unidad no definida-CAMBIO AMPOLLETAS 12V DE NAVEGACION Y RAFO DE FREN- MOVIL LBWB-33- COTI NO. 2276-  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
78180101
Reparación y pintura carrocerías12,11Unidad no definidaMETROS HUINCHA REFLECTANTE INSTALADA- SEGUN COTI NO. 2364- MOVIL DSXT-96-  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.495 $ 54.495
Total Neto $ 195.495
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.144
TOTAL OC $ 232.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.