Orden de Compra. Nº4414-282-SE16 "ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA BIENES USOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4414-282-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA BIENES USOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4414-28-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda # 411
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación Esmeralda # 411
Comuna Arauco
Impuesto 11545,9314
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solucenter
Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA
R.U.T. 78.919.390-8
Sucursal solucenter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos1Unidad no definida25 guardapolvo / 1 cerestain / 2 brocha 1 1/2" / 1/2 kilo punta 1/2"  $ 60.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.768 $ 60.768
Total Neto $ 60.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.546
TOTAL OC $ 72.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.