Orden de Compra. Nº4414-472-SE20 "ARTÍCULOS DE ASEO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA CALLE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4414-472-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA CALLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra esmeralda 411
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación Esmeralda # 411
Comuna Arauco
Impuesto 47870,5
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AFRODITA
Razón Social ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON
R.U.T. 12.729.329-5
Sucursal AFRODITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101606
Alcoholes carburantes gelificados60UnidadCAJA ALCOHOL GEL 60 UNIDADES DE 60 ML  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
53131608
Jabones18UnidadJABÓN LIQUIDO 900 ML  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
53131603
Máquinas de afeitar15UnidadPRESTOBARBA  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
53131606
Desodorantes18UnidadDESODORANTE CORPORAL   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
42151611
Cepillos operativos dentales18UnidadCEPILLO DE DIENTES ADULTO  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.820 $ 17.820
53131502
Pasta de dientes18UnidadPASTA DE DIENTES ADULTO  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131803
Desinfectantes domésticos18UnidadCLORO GEL DE 1 LT  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.820 $ 35.820
52121703
Toalla de cara18UnidadTOALLAS HÚMEDAS  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
14111701
Papel facial4PackPAÑUELOS DESECHABLES PACK 10 UNIDADES  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
Total Neto $ 251.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.870
TOTAL OC $ 299.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.