Orden de Compra. Nº
4414-472-SE20
"
ARTÍCULOS DE ASEO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA CALLE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4414-472-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-05-2020
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS DE ASEO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA CALLE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas Municipalidad de Arauco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T.
69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra
esmeralda 411
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T.
69.160.100-5
Dirección de Facturación
Esmeralda # 411
Comuna
Arauco
Impuesto
47870,5
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda # 411
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-05-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AFRODITA
Razón Social
ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON
R.U.T.
12.729.329-5
Sucursal
AFRODITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15101606
Alcoholes carburantes gelificados
60
Unidad
CAJA ALCOHOL GEL 60 UNIDADES DE 60 ML
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
53131608
Jabones
18
Unidad
JABÓN LIQUIDO 900 ML
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.600
$ 30.600
53131603
Máquinas de afeitar
15
Unidad
PRESTOBARBA
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.850
$ 11.850
53131606
Desodorantes
18
Unidad
DESODORANTE CORPORAL
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
42151611
Cepillos operativos dentales
18
Unidad
CEPILLO DE DIENTES ADULTO
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.820
$ 17.820
53131502
Pasta de dientes
18
Unidad
PASTA DE DIENTES ADULTO
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
47131803
Desinfectantes domésticos
18
Unidad
CLORO GEL DE 1 LT
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.820
$ 35.820
52121703
Toalla de cara
18
Unidad
TOALLAS HÚMEDAS
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.700
$ 20.700
14111701
Papel facial
4
Pack
PAÑUELOS DESECHABLES PACK 10 UNIDADES
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.960
$ 7.960
Total Neto
$ 251.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.870
TOTAL OC
$ 299.820
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.