Orden de Compra. Nº4414-55-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4414-8-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4414-55-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4414-8-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4414-8-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda # 411
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación Serrano Esquina Esmeralda Nº 424
Comuna Arauco
Impuesto 91143
Dirección de Envío de la Factura Serrano Esquina Esmeralda Nº 424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor trinidad vasquez
Razón Social TRINIDAD ROSARIO VASQUEZ FRIZ
R.U.T. 9.449.493-1
Sucursal trinidad vasquez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos1UnidadADQUISICION 900 BOLSAS DE GOLOSINAS ACTIVIDADES FIESTA ARAUCANA 2017900 BOLSAS DE CONFITES SEGUN ANEXO $ 479.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.700 $ 479.700
Total Neto $ 479.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.143
TOTAL OC $ 570.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.